608001__沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算批復(fù)表_省標.xlsx
根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求,現(xiàn)將沅江市四季紅鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算說明如下:
一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)四季紅鎮(zhèn)人民政府的主要職責為:一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度,堅持依法行政,推進政務(wù)公開,加強對村(居)民委員會的指導(dǎo),提高、培育村(居)民委員會自治能力。
(2)促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃,營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,加強農(nóng)村市場監(jiān)督,培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強農(nóng)村勞動力技能培訓,引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
(3)維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。開展農(nóng)村扶貧和社會救助,切實保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
(4)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設(shè),加強環(huán)境保護,努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。
(5)提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè),加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù),及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
本單位由7個黨政機構(gòu)(黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室)、4個事業(yè)單位(社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站)和1個綜合執(zhí)法大隊組成。全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截至2024年12月(預(yù)算編制時間),我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制80人。其中:實有在職人員59人,退休人員15人。另,分流人員5人,遺屬1人。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。
(一)收入預(yù)算:2025年本部門預(yù)算收入742.44萬元,其中:基本支出財政撥款收入742.44萬元。項目支出財政撥款收入0元。總體收入較去年增加14.83萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門預(yù)算支出742.44萬元,較去年減少14.83萬元。其中:按支出項目類別分:基本支出650.76萬元,分別為:人員經(jīng)費支出573.88萬元,公用經(jīng)費支出76.88萬元,主要是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費;項目支出91.68萬元,其中機構(gòu)保障運轉(zhuǎn)25萬元,退休人員待遇3.68萬元,D三定方案履職支出51萬元,D行政執(zhí)法支出12萬元。按支出功能科目:2010301行政運行602.39萬元,2010302一般行政管理事務(wù)91.68萬元,2210201住房公積金48.37萬元。按支出經(jīng)濟分類科目:工資福利支出573.88萬元;商品和服務(wù)支出70.8萬元;對個人和家庭的補助支出6.08萬元;
四、其他重要事項情況說明
(一)“三公”經(jīng)費情況:2025年,我部門 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算2萬元,三公經(jīng)費同比上年增加0.5萬元。根據(jù)中央有關(guān)精神以及政策要求,厲行節(jié)約,減少接待費用。
(二)固定資產(chǎn)使用情況:截止2024年12月31日,我單位有公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)總值為0.1萬元,消防車1輛,資產(chǎn)總值22.88萬元。通用設(shè)備143臺,資產(chǎn)總值86.73萬元;家具、用具463臺,資產(chǎn)總值27.33萬元,房屋及構(gòu)筑物總值279.96萬元,固定資產(chǎn)總價值403.21萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
四季紅鎮(zhèn)人民政府
2025年6月5日