目錄
第一部分沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨的文藝方針,組織、引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝?yán)碚摚谷形乃囀聵I(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
(二)對(duì)全市性文藝家協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。
(三)組織文藝工作者開(kāi)展文藝活動(dòng);發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才;表彰、獎(jiǎng)勵(lì)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品。
(四)主辦文藝期刊。
(五)開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研討與交流;參與制訂全市文藝創(chuàng)作和文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
(六)反映文藝工作者的意見(jiàn)和要求;協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好文學(xué)藝術(shù)界知識(shí)分子工作。
(七)維護(hù)文藝工作者和文藝團(tuán)體的合法權(quán)益。
(八)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定,除機(jī)關(guān)本級(jí)外,所屬事業(yè)單位1個(gè),二級(jí)機(jī)構(gòu)0個(gè),全部納入2023年部門(mén)決算編制范圍。
(二)決算單位構(gòu)成。沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)139.4萬(wàn)元。與上年相比,減少46.9萬(wàn)元,減少25.2%,主要是因?yàn)?/font>財(cái)政經(jīng)濟(jì)緊張,壓減經(jīng)費(fèi),節(jié)約開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)139.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入134.3萬(wàn)元,占96%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入5萬(wàn)元,占4%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)139.4萬(wàn)元,其中:基本支出93.3萬(wàn)元,占67%;項(xiàng)目支出46.1萬(wàn)元,占33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)134.3萬(wàn)元,與上年相比,減少36.66萬(wàn)元,減少21.4%,主要是因財(cái)政經(jīng)濟(jì)緊張,壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),節(jié)約開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出134.3萬(wàn)元,與上年相比,減少36.66萬(wàn)元,減少21.4%,主要是因財(cái)政經(jīng)濟(jì)緊張,壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),節(jié)約開(kāi)支。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出134.3萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%,文化體育與傳媒支出128.1萬(wàn)元,占95.3%。衛(wèi)生健康支出0.2,占0.1%,住房保障支出6萬(wàn)元,占4.6%。,
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為111.92萬(wàn)元,支出決算數(shù)為134.3萬(wàn)元,與年初預(yù)算相比有所變化,其中:文化活動(dòng)增加追加了單位項(xiàng)目資金。
1、一般公共服務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2、文化體育與傳媒支出。
年初預(yù)算為105.92萬(wàn)元,支出決算為128.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:文化活動(dòng)增加追加了單位項(xiàng)目資金。
3、住房保障支出。
年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出93.1萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)84.3萬(wàn)元,占基本支出的91%,主要包括按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)9.58萬(wàn)元,占基本支出的12%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比增加0.84萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬(wàn)元,全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.9萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.67萬(wàn)元。主要原因是:文聯(lián)嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的結(jié)果。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位無(wú)車(chē)輛,無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十三、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。按照績(jī)效管理要求,我單位嚴(yán)格執(zhí)行《文聯(lián)章程》履行主要職責(zé)。注重加強(qiáng)項(xiàng)目管理和規(guī)章制度的建立,制定了《文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)管理制度》。嚴(yán)格按照市財(cái)政局出臺(tái)的公務(wù)接待、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等管理辦法執(zhí)行。嚴(yán)格履行財(cái)經(jīng)手續(xù),所有開(kāi)支,必須本著量入為出、合理使用、勤儉節(jié)約的原則。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位嚴(yán)格按照專(zhuān)款專(zhuān)用管理原則。為保證專(zhuān)項(xiàng)資金使用合法合規(guī)、按計(jì)劃使用,發(fā)揮其最大效果,文聯(lián)在針對(duì)《財(cái)務(wù)管理制度》基礎(chǔ)上,制定了《協(xié)會(huì)績(jī)效考核獎(jiǎng)評(píng)辦法》《文藝家協(xié)會(huì)管理辦法》,保證資金的使用合理合法,專(zhuān)款專(zhuān)用。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2023年我單位以績(jī)效評(píng)價(jià)為契機(jī),認(rèn)真對(duì)照評(píng)估指標(biāo),開(kāi)展了富有成效的文藝工作,扎實(shí)推進(jìn)了2023年度文聯(lián)財(cái)政資金管理。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
文化體育與傳媒支出(類(lèi)):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
第五部分
2.
沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx